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工作动态

省地病所启动2023-2025年度财务收支专项审计工作

发布时间:2026-05-29   浏览量:19

      5月26日,云南省地方病防治所召开专项审计进场工作会议,正式启动2023-2025年度预算执行及财务收支审计工作。所领导、各职能科室负责人及第三方审计团队参会。

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      会上,所纪委书记黄宁波同志总结了单位内部审计工作成效。近年来,所内围绕财务收支、项目建设、物资采购、资产管理等关键环节开展常态化审计、专项审计及整改“回头看”,修订完善内控制度,有效防范管理与廉政风险。同时也直面现存短板:审计监督偏重于事后纠错,事前预防、事中管控力度不足;重点领域风险排查不够深入,小微隐患易被忽视;问题整改存在表面化、屡查屡犯现象;纪审联动机制尚不健全,监督合力未充分发挥。

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      针对下一步工作,会议明确四项重点:一是提升审计监督前瞻性,紧盯财务收支、专项资金、招投标、资产管理等高风险领域,做到关口前移、防微杜渐;二是强化履职与作风监督,严查不作为、慢作为等问题,以审计倒逼责任落实;三是健全整改闭环管理,落实问题、责任、整改、销号“四张清单”,对整改不力、虚假整改行为严肃追责;四是坚持以审促建,举一反三完善各项管理制度,筑牢内控防线。会议强调,要深化纪审联动,健全信息共享、线索移送、联合督办机制,层层压实主体责任,同时加强审计、纪检队伍建设,提升综合履职能力。随后,内审专干郭成同志作补充说明,明确审计工作的初衷不在于追究责任,而是立足监督职能,帮助单位整改问题、补齐短板,推动各项管理工作走向规范,整体提升综合管理能力。并向第三方审计团队介绍了单位发展历程、组织架构、人员编制、业务范围及资产车辆等基本情况。

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      第三方审计团队表示,团队具备多年行政事业单位审计经验,将严格恪守审计准则与保密规定,坚持客观公正原则,全面细致开展审计工作,精准排查问题、助力单位规范管理。双方就现场审计对接、资料移交、办公场地使用、保密管理等具体事项达成一致。此次专项审计,是该所深化全面从严治党、强化内部监督、规范财务管理的重要举措。全所将以本次审计为契机,从严抓好问题整改、健全长效机制,持续涵养风清气正的干事氛围,为单位高质量发展筑牢纪律与制度保障。


文字:闵鸿琳 (财务科)

图片:杨  崟

审核:孙云荷

审编:马  荣

终审:高子厚